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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030744
Monto de la Factura
₲ 220.050.000
Nro. de Orden de Pago
44509
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.263.550
IVA
₲ 20.004.544

Retención DNCP
₲ 784.178
Retención IVA
₲ 6.001.363
Retención Renta
₲ 4.000.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
083-2014
Código de Contratación (CC)
LP-26002-14-94423
Monto Contrato
₲ 7.604.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.758.066.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.552.877.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268790
Nombre de la Licitación
Caños de Plastico y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap