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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0018529
Monto de la Factura
₲ 71.107.500
Nro. de Orden de Pago
2000022726
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.797.277
IVA
₲ 3.386.071
Retención DNCP
₲ 262.759
Retención IVA
₲ 1.015.821
Retención Renta
₲ 2.031.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
451-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214782
Monto Contrato
₲ 1.676.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.676.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.518.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367517
Nombre de la Licitación
LPN 99-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 24/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips