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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 897.976.615
Nro. de Orden de Pago
2000020995
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.036.813
IVA
₲ 81.634.238

Retención DNCP
₲ 3.167.408
Retención IVA
₲ 24.490.271
Retención Renta
₲ 24.490.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
061/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217793
Monto Contrato
₲ 13.500.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.324.800.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.608.433.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips