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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 356.420.602
Nro. de Orden de Pago
2000020333
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.407.987
IVA
₲ 32.401.873
Retención DNCP
₲ 1.257.193
Retención IVA
₲ 9.720.562
Retención Renta
₲ 9.720.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
061/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217793
Monto Contrato
₲ 13.500.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.324.800.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.608.433.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips