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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 191.952.694
Nro. de Orden de Pago
2000019319
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.636.209
IVA
₲ 17.450.245
Retención DNCP
₲ 677.070
Retención IVA
₲ 5.235.074
Retención Renta
₲ 5.235.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
061/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217793
Monto Contrato
₲ 13.500.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.324.800.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.608.433.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips