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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000022717
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.721.556
IVA
₲ 552.727

Retención DNCP
₲ 21.446
Retención IVA
₲ 165.818
Retención Renta
₲ 165.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
175-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220102
Monto Contrato
₲ 178.548.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.100.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.953.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips