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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 27.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000024775
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.255.169
IVA
₲ 2.536.364

Retención DNCP
₲ 98.411
Retención IVA
₲ 760.909
Retención Renta
₲ 760.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
330/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218965
Monto Contrato
₲ 930.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.304.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.917.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392630
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips