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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005884
Monto de la Factura
₲ 874.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000019902
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.661.936
IVA
₲ 79.472.727

Retención DNCP
₲ 3.083.542
Retención IVA
₲ 23.841.818
Retención Renta
₲ 23.841.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
330/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218965
Monto Contrato
₲ 930.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.304.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.917.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392630
Nombre de la Licitación
LPN SBE 44-21 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips