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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003211
Monto de la Factura
₲ 999.974.200
Nro. de Orden de Pago
2000018248
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.902.970
IVA
₲ 90.906.746

Retención DNCP
₲ 3.527.182
Retención IVA
₲ 27.272.024
Retención Renta
₲ 27.272.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
062/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217795
Monto Contrato
₲ 19.668.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.925.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.388.306.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403286
Nombre de la Licitación
LPN SBE 170-21 REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips