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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 22.861.887
Nro. de Orden de Pago
20155795
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.702.062
IVA
₲ 2.078.353
Retención DNCP
₲ 81.471
Retención IVA
₲ 623.506
Retención Renta
₲ 415.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.039.177
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5760
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92594
Monto Contrato
₲ 602.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.076.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.197.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande