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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 21.892.410
Nro. de Orden de Pago
2015918
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.824.173
IVA
₲ 1.990.219

Retención DNCP
₲ 78.017
Retención IVA
₲ 597.066
Retención Renta
₲ 398.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 995.110
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5760
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92594
Monto Contrato
₲ 602.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.076.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.197.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande