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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 79.513.698
Nro. de Orden de Pago
20162666
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.001.822
IVA
₲ 7.228.518

Retención DNCP
₲ 283.358
Retención IVA
₲ 2.168.555
Retención Renta
₲ 1.445.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.614.259
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5908
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98375
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.953.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.178.302

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande