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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 232.629.176
Nro. de Orden de Pago
20172082
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.652.064
IVA
₲ 21.148.107

Retención DNCP
₲ 829.006
Retención IVA
₲ 6.344.432
Retención Renta
₲ 4.229.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.574.053
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89592
Monto Contrato
₲ 51.242.810.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.680.558.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.881.286.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande