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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 7.502.223
Nro. de Orden de Pago
20158911
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.793.468
IVA
₲ 682.020
Retención DNCP
₲ 26.735
Retención IVA
₲ 204.606
Retención Renta
₲ 136.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 341.010
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5923
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99633
Monto Contrato
₲ 1.889.112.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.859.823.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.120.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande