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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 4.575.500
Nro. de Orden de Pago
20164055
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.143.240
IVA
₲ 415.955
Retención DNCP
₲ 16.305
Retención IVA
₲ 124.787
Retención Renta
₲ 83.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 207.977
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5923
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99633
Monto Contrato
₲ 1.889.112.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.859.823.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.120.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande