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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007165
Monto de la Factura
₲ 8.391.185
Nro. de Orden de Pago
20146037
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.979.864
IVA
₲ 762.835
Retención DNCP
₲ 29.903
Retención IVA
₲ 228.851
Retención Renta
₲ 152.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86236
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.767.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.662.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande