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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 71.491.167
Nro. de Orden de Pago
20151118
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.737.202
IVA
₲ 6.499.197

Retención DNCP
₲ 254.769
Retención IVA
₲ 1.949.759
Retención Renta
₲ 1.299.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.249.598
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
5958
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98468
Monto Contrato
₲ 2.757.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.756.772.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.332.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande