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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 60.362.020
Nro. de Orden de Pago
20167769
Fecha de Orden de Pago
15-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.659.456
IVA
₲ 5.487.456
Retención DNCP
₲ 215.108
Retención IVA
₲ 1.646.237
Retención Renta
₲ 1.097.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.743.728
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
5742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92584
Monto Contrato
₲ 1.469.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.283.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.893.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande