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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 14.525.488
Nro. de Orden de Pago
20158931
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.153.225
IVA
₲ 1.320.499
Retención DNCP
₲ 51.764
Retención IVA
₲ 396.150
Retención Renta
₲ 264.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 660.249
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5906
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98303
Monto Contrato
₲ 3.290.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.326.834.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.249.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande