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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 23.952.572
Nro. de Orden de Pago
20153003
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.689.708
IVA
₲ 2.177.507

Retención DNCP
₲ 85.358
Retención IVA
₲ 653.252
Retención Renta
₲ 435.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.088.753
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5906
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98303
Monto Contrato
₲ 3.290.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.326.834.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.249.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande