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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 155.519.928
Nro. de Orden de Pago
33121
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.488.461
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 548.561
Retención IVA
₲ 4.241.453
Retención Renta
₲ 4.241.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREFABRICADOS NH S.A.
RUC
80074318-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159804
Monto Contrato
₲ 388.799.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.799.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.573.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco