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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023451
Monto de la Factura
₲ 17.674.018
Nro. de Orden de Pago
2000017114
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.681
IVA
₲ 1.606.729

Retención DNCP
₲ 64.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
9030
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227430
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.237.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.734.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande