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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 44.700.070
Nro. de Orden de Pago
2000016835
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.064.797
IVA
₲ 4.063.643

Retención DNCP
₲ 157.669
Retención IVA
₲ 1.219.093
Retención Renta
₲ 1.219.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN GABRIEL ENCISO MENCIA
RUC
3423356-3
Número de Contrato
9165
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230139
Monto Contrato
₲ 1.609.750.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.254.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.105.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande