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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210/212
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 48.998.517
Nro. de Orden de Pago
25186
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.330.131
IVA
₲ 4.454.411

Retención DNCP
₲ 174.613
Retención IVA
₲ 1.336.323
Retención Renta
₲ 890.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.266.568
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
PBS/30/34/35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-118266
Monto Contrato
₲ 1.043.694.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.232.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.317.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado