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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.760.109
Nro. de Orden de Pago
24764
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.121
IVA
₲ 341.828

Retención DNCP
₲ 13.400
Retención IVA
₲ 102.548
Retención Renta
₲ 68.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 250.674
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/33/2015 - 31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28004-15-116172
Monto Contrato
₲ 445.501.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.444.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.682.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298975
Nombre de la Licitación
Construccion en Campus Encarnacion y Sedes de Maria Auxiliadora, Natalio y General Artigas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado