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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Nro. de Timbrado
11662068
Monto de la Factura
₲ 345.963.600
Nro. de Orden de Pago
87555
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.512.364
IVA
₲ 31.451.236
Retención DNCP
₲ 1.232.888
Retención IVA
₲ 9.435.371
Retención Renta
₲ 6.290.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LPN 09/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23016-16-128986
Monto Contrato
₲ 1.974.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.907.691.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.200.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316297
Nombre de la Licitación
Construcción de Oficinas de Unidades Zonales y DIGESIT Central
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal