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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0000202
Monto de la Factura
₲ 617.232.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.023.497
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.208.503
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
YCUA SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO
RUC
80028238-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22001-13-71620
Monto Contrato
₲ 3.987.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.603.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255516
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion