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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0000327
Monto de la Factura
₲ 505.695.150
Nro. de Orden de Pago
2318
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.911.549
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 783.601
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
YCUA SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO
RUC
80028238-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-84653
Monto Contrato
₲ 8.061.820.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.041.430.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.014.571.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264603
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Complemento Nutricional Leche Entera Fluida UAT - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion