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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037921
Monto de la Factura
₲ 102.870.537
Nro. de Orden de Pago
8472
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.828.011
IVA
₲ 9.351.867
Retención DNCP
₲ 366.593
Retención IVA
₲ 2.805.560
Retención Renta
₲ 1.870.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56761
Monto Contrato
₲ 3.090.661.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.819.505.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.819.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232948
Nombre de la Licitación
LPN 36/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips