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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005121
Monto de la Factura
₲ 123.272.941
Nro. de Orden de Pago
5208
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.230.326
IVA
₲ 11.206.631

Retención DNCP
₲ 439.300
Retención IVA
₲ 3.361.989
Retención Renta
₲ 2.241.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56761
Monto Contrato
₲ 3.090.661.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.819.505.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.819.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232948
Nombre de la Licitación
LPN 36/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips