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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 274.971.290
Nro. de Orden de Pago
41575
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.492.697
IVA
₲ 24.997.390

Retención DNCP
₲ 979.898
Retención IVA
₲ 7.499.217
Retención Renta
₲ 4.999.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
334-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-56520
Monto Contrato
₲ 5.304.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.215.030.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.044.040.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233000
Nombre de la Licitación
Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap