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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0345104
Monto de la Factura
₲ 850.247.243
Nro. de Orden de Pago
35821
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.569.669
IVA

Retención DNCP
₲ 3.029.972
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
296-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53971
Monto Contrato
₲ 2.429.331.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.343.300.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.249.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap