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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0365376/365377
Monto de la Factura
₲ 536.658.342
Nro. de Orden de Pago
37197
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 510.352.326
IVA
₲ 48.787.122
Retención DNCP
₲ 1.912.455
Retención IVA
₲ 14.636.137
Retención Renta
₲ 9.757.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
296-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53971
Monto Contrato
₲ 2.429.331.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.343.300.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.249.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap