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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 38.882.985
Nro. de Orden de Pago
41509
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.977.012
IVA
₲ 3.534.817

Retención DNCP
₲ 138.565
Retención IVA
₲ 1.060.445
Retención Renta
₲ 706.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
289-2012
Código de Contratación (CC)
LP-26002-12-53970
Monto Contrato
₲ 3.110.751.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.609.914.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.519.703.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap