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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010120009846
Monto de la Factura
₲ 58.617.720
Nro. de Orden de Pago
2699
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.444.957
IVA
₲ 2.791.320

Retención DNCP
₲ 218.839
Retención IVA
₲ 837.396
Retención Renta
₲ 1.116.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
223/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80328
Monto Contrato
₲ 586.177.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.177.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.277.213

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips