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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120009626
Monto de la Factura
₲ 29.308.860
Nro. de Orden de Pago
6022
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.222.478
IVA
₲ 1.395.660
Retención DNCP
₲ 109.420
Retención IVA
₲ 418.698
Retención Renta
₲ 558.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
223/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80328
Monto Contrato
₲ 586.177.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.177.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.277.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips