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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003449
Monto de la Factura
₲ 536.174.760
Nro. de Orden de Pago
1855
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.300.549
IVA
₲ 25.532.131
Retención DNCP
₲ 2.001.719
Retención IVA
₲ 7.659.639
Retención Renta
₲ 10.212.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
042/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-73876
Monto Contrato
₲ 11.540.535.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.485.583.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.050.263.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245088
Nombre de la Licitación
LPN 110-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO GRUPO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips