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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019140
Monto de la Factura
₲ 36.250.000
Nro. de Orden de Pago
5625
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.473.090
IVA
₲ 3.295.455

Retención DNCP
₲ 129.182
Retención IVA
₲ 988.637
Retención Renta
₲ 659.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
343/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80324
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.892.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips