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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034692
Monto de la Factura
₲ 147.600.000
Nro. de Orden de Pago
6723
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.364.916
IVA
₲ 13.418.182
Retención DNCP
₲ 525.993
Retención IVA
₲ 4.025.455
Retención Renta
₲ 2.683.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-74113
Monto Contrato
₲ 1.894.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.866.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.566.123.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips