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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005018
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. de Orden de Pago
11126
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.544.174
IVA
₲ 1.127.273

Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 248.000

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
232/2013
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-80322
Monto Contrato
₲ 220.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.163.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.757.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips