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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003060
Monto de la Factura
₲ 342.038.180
Nro. de Orden de Pago
2975
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.272.090
IVA
₲ 31.094.380
Retención DNCP
₲ 1.218.900
Retención IVA
₲ 9.328.314
Retención Renta
₲ 6.218.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
105/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-134328
Monto Contrato
₲ 944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.826.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.561.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac