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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 201.703.185
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.816.061
IVA
₲ 18.336.653

Retención DNCP
₲ 718.797
Retención IVA
₲ 5.500.996
Retención Renta
₲ 3.667.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
105/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25005-16-134328
Monto Contrato
₲ 944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.826.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.561.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac