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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1353
Nro. de Timbrado
12242713
Monto de la Factura
₲ 449.400.000
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.371.229
IVA
₲ 40.854.545

Retención DNCP
₲ 1.601.498
Retención IVA
₲ 12.256.364
Retención Renta
₲ 8.170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LORENZO SEBASTIAN VILLALBA DIGALO
RUC
482923-9
Número de Contrato
1338-2015-0117
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-117219
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.561.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS Y CARTUCHOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar