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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001099
Nro. de Timbrado
16529373
Monto de la Factura
₲ 36.237.503
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.084.491
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 131.773
Retención IVA
₲ 988.295
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
95/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236465
Monto Contrato
₲ 797.778.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.008.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.032.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua