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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000344
Nro. de Timbrado
16791281
Monto de la Factura
₲ 114.931.173
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.274.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 417.932
Retención IVA
₲ 3.134.486
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
95/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236465
Monto Contrato
₲ 797.778.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.008.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.032.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua