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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000650
Nro. de Timbrado
13829922
Monto de la Factura
₲ 104.297.718
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
31-03-2020
Fecha Emisión Cheque
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.918.454
IVA
₲ 9.481.611

Retención DNCP
₲ 379.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-22002-19-183393
Monto Contrato
₲ 523.724.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.724.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.811.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368657
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y SSHH en Instituciones Educativas - Fonacide - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro