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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003147
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
20214711
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.950
IVA
₲ 375.000
Retención DNCP
₲ 14.550
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 112.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 187.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8075
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192268
Monto Contrato
₲ 1.015.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.002.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.232.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande