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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003453
Monto de la Factura
₲ 10.720.500
Nro. de Orden de Pago
20222387
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.610.637
IVA
₲ 974.591

Retención DNCP
₲ 37.814
Retención IVA
₲ 292.377
Retención Renta
₲ 292.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 487.295
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8075
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192268
Monto Contrato
₲ 1.015.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.002.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.232.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande