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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002378
Monto de la Factura
₲ 40.616.178
Nro. de Orden de Pago
20222174
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.411.296
IVA
₲ 3.692.380

Retención DNCP
₲ 143.264
Retención IVA
₲ 1.107.714
Retención Renta
₲ 1.107.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.846.190
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
7999
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191948
Monto Contrato
₲ 3.246.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.892.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.859.635.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande