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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001258
Nro. de Timbrado
11451387
Monto de la Factura
₲ 124.029.643
Nro. de Orden de Pago
41360
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
09-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.949.935
IVA
₲ 11.275.422

Retención DNCP
₲ 441.997
Retención IVA
₲ 3.382.627
Retención Renta
₲ 2.255.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
289/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-114499
Monto Contrato
₲ 1.488.355.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.355.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.399.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286910
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf